2022年度白水镇人民政府单位预算
目录
第一部分 白水镇人民政府2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 白水镇人民政府2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
本单位包含政府机关及5个二级机构,包含政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。
二、预算单位构成
本单位包含政府机关及5个二级机构。包含政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
三、单位收支总体情况
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2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括专项经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
本单位2022年度收支总预算662.61万元,比2021年预算增加66.46万元,增加11.15%,变化原因主要是人员变动,人员增加。
(一)收入预算
本单位2022年度收入662.61万元,其中:经费拨款662.61万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2021年预算增加66.46万元,增加11.15%,变化原因主要是人员变动,人员增加。
(二)支出预算
本单位2022年度基本支出662.61万元(工资福利支出537.94万元、商品和服务支出112.58万元、对个人和家庭的补助支出12.09万元);项目支出0万元,比2021预算总支出596.14万元增加66.46万元,增加11.15%,变化原因主要是人员变动,人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算662.61万元,其中:
1、一般公共服务——政府办公厅及相关机构事务支出——行政运行年初预算为442.49万元,占一般公共预算拨款支出比例为66.78%。
2、公共安全支出——司法——行政运行年初预算为43.54万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.57%。
3、社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行年初预算为96.73万元,占一般公共预算拨款支出比例为14.60%。
4、农林水支出——农业——行政运行年初预算为79.85万元,占一般公共预算拨款支出比例为12.05%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为662.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费550.03万元,公用经费112.58万元。
(二)项目支出:2022年度项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款112.58万元,比上年增加17.91万元,增长18.92%。主要原因是:人员增加,公用经费增加。
(二)“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数13.4万元,其中,公务接待费13.4万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年增加0.4万元,增长3.08%,主要原因是:人员增加及公用经费增加。
(三)一般性支出情况
本单位2022年会议费预算6.7万元,拟召开41次会议,人数6400人,内容为党建工作会、人民代表大会、镇村工作大会、各项工作推进会;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
(四)政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额2240万元,其中工程类2080万元,货物类44万元,服务类116万元。比2021年政府采购预算总额1300万元增加了940万元,增加72%,主要原因是增加对西长特色科技示范园平台提升投入。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2022年本单位整体支出绩效目标662.61万元,其中:基本支出662.21万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元.其中 30万元以上绩效目标的项目0个,详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格(附后)
2022年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com白水镇人民政府单位预算公开表格.xlsx