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        2019年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com新市镇部门预算

        来源:财政局 发布时间:2019-02-04 10:51

                                            2019年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com新市镇部门预算

        2019年度部门预算编报说明

        目录

         

        一、部门主要职责及机构设置情况。

        (一)部门主要职责。

        (二)机构设置情况。

        二、部门预算单位组成。

        三、2019年度部门预算情况说明。

        (一)年度收支预算情况。

        (二)年度收入预算情况。

        (三)年度支出预算情况。

        (四)关于2019年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

        (五)2019年政府性基金预算支出情况的说明

        (六)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。

        (七)其他重要事项。

        ①机关运行经费预算情况。

        ②年度政府采购支出预算情况。

        ③国有资产占用情况。

        ④重点绩效评价等预算绩效情况说明。

        四、专业名词解释

        (一)机关运行经费

        (二)“三公”经费

        (三)基本支出

        (三)项目支出

        五、部门预算公开的表格(见附表)

        部门收支总表

        部门收入总体情况表

        部门支出总体情况表

        一般公共预算支出情况表

        一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

        一般公共预算基本支出情况表

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        -一般商品和服务支出

        一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

        政府性基金拨款支出情况表

        一般公共预算三公经费支出表

        财政拨款收支总表

        一、部门主要职责及机构设置情况

        (一)部门主要职责

        为辖区内村(社区)、企业、社团、群众提供指导及服务。

        (二)机构设置情况

        我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。

        二、部门预算单位组成

        我单位包含政府机关及5个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站。

        三、2019年度部门预算情况说明

        我部门2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入655.95万元,比2018年增加26.47万元;变化原因主要是增人增资。本年预算总支出655.95万元,比2018年增加26.47万元。变化原因主要是增人增资。

        2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入655.95万元,其中:经费拨款655.95万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。变化原因主要是增人增资。

        3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出655.95万元,其中基本支出    655.95万元(工资福利支出575.11万元、商品和服务支出73.3万元、其他工资福利支出7.54万元)。

        4关于2019年一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

        我部门2019年度支出655.95万元,其中基本支出    655.95万元(工资福利支出575.11万元、商品和服务支出73.3万元、其他工资福利支出7.54万元)。无项目支出。

        5、2019年政府性基金预算支出情况的说明

        2019年没有政府性基金预算拨款支出

        6、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为19.8万元,比2018年决算数减少0.22万元,减少1%,比2018年预算数减少0.22万元,减少1%。变化的原因主要是继续从紧控制了在外就餐。2019年三公经费全部是公务接待费,2018年和2019年均无因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费。

         

        7、其他重要事项。

        ①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算73.3万元,比2018年增加6.47万元,原因是增人增资。

         ②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出200万元,其中:政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出102万元、政府采购服务支出38万元。2019年度单位政府采购预算比2018年减少5%,主要是从紧控制了政府采购支出。

        ③国有资产占用情况。.国有资产占有情况。本单位占地面积15亩,办公用房建筑面积4.5亩。

        ④重点绩效评价等预算绩效情况说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出655.95万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

          四、专业名词解释

        (一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         

         

        2019年新市镇部门预算公开表.xls

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