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        2022年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com水运事务中心单位预算

        来源:365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com财政局 发布时间:2021-12-31 10:49

        2022年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com水运事务中心单位预算

         

        第一部分  365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com水运事务中心2022年度单位预算预算说明

        一、单位基本概况

        (一)职能职责

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com

        (二)机构设置

        二、预算单位构成

        三、单位收支总体情况

        (一)收入预算

        (二)支出预算

        四、一般公共预算拨款支出预算

        (一)基本支出

        (二)项目支出

        五、政府性基金预算支出

        六、国有资本经营预算支出

        七、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        (二)“三公”经费预算

        (三)一般性支出情况

        (四)政府采购情况。。

        (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况。

        (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        八、名词解释

        第二部分  单位预算公开表格

        一、单位预算收支总表

        二、单位收入总体情况表

        三、单位支出总体情况表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出情况表

        七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

        八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

        九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

        十、项目支出预算总表

        十一、政府性基金拨款支出预算表

        十二、国有资本经营预算支出表

        十三、“三公”经费预算公开表

        十四、非税收入计划表

        十五、上年结转支出预算表

        十六、政府采购预算表

        十七、单位支出总体情况表(政府预算)

        十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

        十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

        二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

        二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

        二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

        二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)

        二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

        二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)

        二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

        二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表

        二十八、项目支出预算绩效目标申报表

          第一部分  365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com水运事务中心2022年单位预算说明

        一、单位基本概况

        (一)职能职责

        我单位隶属365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com交通运输局,负责沅江汨罗段、湘江汨罗段和汨罗江水域港口航务管理,主要工作职责是为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规划设计,航运建设项目管理。

        (二)机构设置

        我单位属全额拨款事业单位,内设所长室、书记室、副所长室、办公室、财务室、设备室、安全办公室等单位。现有人数26人(其中在职17人、退休6人、临时工3人)。公务用车编制数0辆,实有数1辆。

        二、预算单位构成

        我单位属365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com交通运输局二级单位,为财政全额拨款事业单位,纳入2022年单位预算编制范围。

        三、单位收支总体情况

         2022年预算为本级预算所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11表、14表、21表、25表和26表均为空。收入包括经费拨款189.67万元;支出包括保障单位基本运行的经费180.67万元,项目经费9万元。

        (一)收入预算

        我单位2022年度收入预算189.67万元,其中:经费拨款189.67万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。收入与上年比减少了3万元,主要原因是减少了2人的人员经费和增加了公务车车改后交通补贴后的差额所致

        (二)支出预算。

        我单位2022年度支出 189.67万元,其中基本支出180.67万元(工资福利支出 152.29万元、商品和服务支出28.38万元、对个人和家庭的补助支出0万元),项目支出9万元(东站广场管理相关费用等)。较上年比较支出预算减少了3万元,主要原因是减少了2人的人员经费和增加了公务车车改后交通补贴后的差额所致

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2022年一般公共预算拨款支出预算189.67万元其中:

        1、一般公共服务交通运输(类)行政运行(款)公路水路运输(项)

        年初预算189.67万元,占一般公共预算拨款支出的100%

        具体安排情况如下:

        (一)基本支出:

        本单位2022年基本支出年初预算数为180.67万元,占比95.25%。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:人员经费支出152.29万元,占比84.29%,公用经费28.38万元,占比15.71%。

        (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。我单位全部为公务船运营维护及交通运行项目经费9万元,主要用于公务船运营维护及交通运行两方面的工作。

        五、政府性基金预算支出

        2022年度本单位无政府性基金安排的支出

        六、国有资本经营预算支出

        2022年国有资本经营预算拨款支出预算189.67万元,其中工资福利支出 152.29万,占80.29%、对个人和家庭的补助支出0万元、公用经28.38万元,占14.96%;项目支出9万元。占4.75%。

        七、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.38万元,比去年增加8.46%,主要原因为2022年增加了公务车车改后交通补贴。

        (二)“三公”经费预算

        本单位2022年“三公”经费预算数3.4万元,其中,公务接待费4.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比去年减少1.5万元。降低30.6%,主要原因是:变化的原因主要是2022年 厉行经费节约原则且人员有减少,但2022年公务车运行费用因使用年限增加费用相对增加。

        (三)一般性支出情况

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        本单位2022年会议费预算1.7万元,拟召开15次会议,每次人数10人,内容为工作总结、工作布置会议;培训费预算0万元,拟开展培训0次,人数0人;拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。

        (四)政府采购情况

        本单位2022年政府采购预算总额5万元,其中工程类0万元,货物类1.5万元,服务类3.5万元。

        (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

        截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

        (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        本单位整体绩效预算申报目标为189.67万元,其中基本支出180.67万元,项目支出为公务船运营维护及交通运行经费9万元,主要用于公务船运营维护及交通运行两方面的工作。

        详见文尾附表中单位预算公开表格的第27张表《整体支出绩效目标表》,第28张表《项目支出绩效目标表》。

        八、名词解释

        1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         第二部分  单位预算公开表格(附后)

        2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com水运事务中心单位预算公开表格.xls