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        2019年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com发改局部门预算

        来源:财政局 发布时间:2019-02-02 10:27

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com发展和改革局2019年度部门预算编报说明

        目录

        第一部分  365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com发展和改革局2019年部门预算说明

        一、部门基本概况

        (一)职能职责

        (二)机构设置

        二、部门预算单位构成

        三、部门收支总体情况

        (一)收入预算

        (二)支出预算

        四、一般公共预算拨款支出预算

        (一)基本支出

        (二)项目支出

        五、政府性基金预算支出

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        (二)“三公”经费预算

        (三)一般性支出情况

        (四)政府采购情况

        (五)国有资产占有使用及新增资产情况

        (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        七、名词解释

        第二部分  365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com发展和改革局2019年度部门预算公开表格

        一、部门收支总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出情况表

        七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出

        八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

        九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

        十、政府性基金预算支出情况表

        十一、“三公”经费预算情况表

        十二、部门(单位)整体支出绩效目标申报表

        十三、项目支出绩效目标申报表

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        第一部分  365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com发展和改革局2019年部门预算说明

        一、部门基本概况

        (一)职能职责

        1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

        2.研究全市宏观经济运行、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

        3.汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

        4.指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进 “ 两型 ” 社会建设综合配套改革试验区工作。

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        5.拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出市重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

        6.组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

        7.拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划;参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策;统筹协调区域合作,承担市对口支援有关工作。

        8.牵头负责全市物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

        9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

        10.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

        11.编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查工作,配合省开展反垄断工作;负责价格成本调查和监审。

        12.协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家、省和市有关鼓励市场主体投资政策,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全市优化经济发展环境的相关工作,承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

        13.研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

        14.研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

        15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

        (二)机构设置

        我局包含办公室等15个内设机构、归口管理的365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com价格监督检查所和长株潭“两型社会”建设改革试验区领导协调委员会办公室、节能监察中心、价格认证中心、价格调节基金办、价格成本调查队等6个事业机构。我局为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。二级机构均未实行独立核算。

        二、部门预算单位构成

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com发展和改革局没有独立核算的二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有发展和改革局本级。

        三、2019年度部门预算情况说明

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com发展和改革局2019年部门预算即本级预算情况。我部门2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

        (一)收入预算。我部门2019年度收入862.74万元,比2018减少449.73万元;减少34.27%。其中:经费拨款783.74万元、纳入预算管理的非税收入拨款60万元、其他收入19万元。变化原因主要是人员减少,经费减少,节俭项目支出。

        (二)支出预算。我部门2019年度支出862.74万元,全部为一般公共服务支出,比2018年减少449.73万元,减少34.27%。其中基本支出 851.24万元(工资福利支出719.05万元、商品和服务支出131.49万元、对个人家庭的补助0.70万元),项目支出11.50万元。变化原因主要是人员减少,经费减少,项目支出减少。

        四、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

        2019年一般公共预算拨款收入862.74万元。具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2019年年初预算数为851.24万元,其中:工资福利支出719.05万元,占83.34;一般商品和服务支出131.49万元,占15.44%;对个人和家庭的补助0.7万元,占1.22%。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、非税收入征收成本,价格认证及监管工作经费,诚信平台运行经费、新农村建设、贫困村联点,党建工作,防汛救灾、我局为争取国家投资项目用于项目前期服务的可研编制费、印刷费、咨询费、差旅费等日常公用经费。其中:

        (1)人员经费719.05万元,主要包括基本工资295.62万元、津补贴183.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.8万元、职业年金缴费38.32万元、职工基本医疗保险缴费35.92万元、其他社会保障费12.2万元、住房公积金57.48万元、其他工资福利支出0.34万元、对家庭和个人的补助支出0.7万元。

        (2)公用经费131.49万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费等。

        (二)项目支出:2019年年初预算数为11.5万元,包括对接长沙办公室和两型办公室工作经费7万元,招投标管理办公室工作经费2万元,优化经济发展环境办公室工作经费2.5万元。

        五、政府性基金预算支出

        2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款131.49万元,比上年增加10.32万元,增长8.5%。主要原因是:公用经费预算标准提高。

        (二)“三公”经费预算

        “三公”经费支出合计为9.13万元,其中,公务接待费9.13万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。比2018年减少0.22万元,减少2.35%。变化的原因主要人员减少及厉行节约。

        (三)一般性支出情况

        本部门2019年会议费预算12.45万元,拟召开20次会议,人数1180人,内容为“十四五”规划编制会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

        (四)政府采购情况

        本部门2019年无政府采购预算。

        (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

        我局无独立办公用房,在市政府机关大楼办公。2019年本单位无公务车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为862.74万元,其中,基本支出851.24万元,项目支出11.5万元。纳入2019年重点项目支出绩效目标的金额为0万元。

        七、名词解释

        (一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        第二部分

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