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        2018年度团委单位预算

        来源:财政局 发布时间:2018-05-17 09:25

        中国共产主义青年团365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员会2018年度单位预算公开

        目    录

        第一部分中国共产主义青年团365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员会单位概况

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com

        一、部门职责

        二、机构设置

        三、部门预算单位组成

        第二部分中国共产主义青年团365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员会2018年度部门预算表

        一、部门收支总表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

        七、一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出

        八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

        九、政府性基金拨款支出情况表

        十、“三公”经费预算表

        第三部分中国共产主义青年团365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com委员会2018年度部门预算情况说明

        第四部分名称解释

        一、单位概况

        (一)部门主要职责

        1、发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。

        2、发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务。

        3、发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。

        (二)机构设置情况

        我单位仅包含办公室。全部为财政全额拨款单位,其中:执行行政单位会计制度。

        (三)部门预算单位组成

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com团委只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有团委本级。

        二、2018年度部门预算表

        2018年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》。(公开表格附后)

        三、2018年度部门预算情况说明

        我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入21.56万元,比2017年减少0.14  万元;本年预算总支出21.56万元,比2017年减少0.14 万元。

        2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入21.56万元,其中:经费拨款21.56万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。

        3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出21.56万元,其中基本支出17.56万元(工资福利支出 14.13万元、商品和服务支出3.43万元、对个人和家庭补助0万元),项目支出 4万元(五四青年节活动经费及预防青少年违法犯罪工经费)。

        4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为2.4 万元,比2017年决算数减少1万元,减少23%,比2017年预算数减少1万元,减少29%。减少原因主要为厉行节俭。

        5、其他重要事项。

        ①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算3.43万元,比2017年减少0.1万元,原因厉行节约 。

        ②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出1万元,其中政府采购货物支出1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

        3、国有资产占用情况。截至2018年本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

        4、重点绩效评价等预算绩效情况说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2018年我单位整体支出21.56万元,全部实行整体支出绩效目标管理。本部门无重点项目。

        四、专业名词解释

        (一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        2018年团委部门预算公开表.xlsx