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        索引号 12332211/2022-2016949 发布机构 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com人民政府 公开范围 全部公开
        生成日期 2022-08-12 公开日期 2022-08-12 公开方式 政府网站

        2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com交通运输系统部门决算

        来源: 日期: 【字号:大 中 

         

         

         

        第一部分365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com交通运输局单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置及决算单位构成

        第二部分2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、整体支出绩效评价自评报告

        十一、项目支出绩效评价自评报告

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com

        关于机关运行经费支出说明

        、一般性支出情况

        、关于政府采购支出说明

        、关于国有资产占用情况说明

        、关2021度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 

         

        365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com交通运输局概况

         

        一、部门职责

        (一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

        (二)组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督,负责农村公路路政管理,保护公路产权;协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

        (三)承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路(水路)客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客(货)站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通运输管理工作。

        (四)承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理,负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理,负责船员管理工作,实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

        (五)指导全市公路、水路行业安全生产应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调,负责全市国防交通战备工作。

        (六)负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

        (七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护,负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

        (八)负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

        (九)负责高铁站广场片区的管理和服务工作。维护高铁站周边交通秩序,严抓打非治违,加强公交车运营管理,提高服务质量,加强周边综合治理,加强站场保洁力度,与京广高铁站,地方政府、村组等部站协调,维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。

        (十)按照干部管理权限,负责本系统干部人事管理;组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理;负责局属单位党群工作和纪检、监察工作;指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设,组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

        (十一)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

        (十二)承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。交通运输局为市政府工作部门,下设道路运输服务中心农村公路养护中心水运事务中心交通运输综合行政执法大队京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心公路质量检测中心站、公路质安监管站7个二级机构,内设办公室、人事股、财计股(加挂审计股)、基建计划股、综合运输股、安全监督股、政策法规股、交通战备办公室8个股室。交通系统现有人员343人,其中在职254人,退休95人。遗属11人

        (二)决算单位构成。通运输系统决算包括:局机关本级决算(含事业单位质监站、公路质量检测中心站、资金管理中心三个机构都未独立核算,纳入局机关统一决算);道路运输服务中心决算、农村公路养护中心决算、水运事务中心决算、交通运输综合行政执法大队、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心决算。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分

         

        部门决算表(见附表)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三部分

         

        2021年度部门决算情况说明

         

        一、收入支出决算总体情况说明

        交通运输局2021年度决算总计4760.8万元,2020年相比,减少201.01万元,减4.05%,主要是因为项目支出略有减少。

        二、收入决算情况说明

        2021年度决算收入合计4681.11万元,其中:财政拨款收入4582.5万元,占96.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入99.61万元,占2.09%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度决算支出合计4760.8万元,其中:基本支出3172.31万元,占66.63%;项目支出1588.49万元,占33.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收入决算总计4661.19万元,其中一般公共预算财政拨款4582.5万元,年初财政拨款结转和结余78.69万元2020年相比,减少219.33万元,减少4.49%,主要是因为项目支出略有减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出4661.19万元,与2020年相比,财政拨款支出减少219.33万元,减少4.49%,主要是因为项目支出略有减少。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出4661.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出146.47万元,占3.14%;社会保障和就业支出(类)支出10.02万元,占0.21%;交通运输支出(类)支出4416.76万元,占94.76%;住房保障支出(类)支出87.94万元,占1.89%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为4739.78万元,年初年初财政拨款结转和结余78.69万元,支出决算数为4661.19万元,完成年初预算的100%,其中:

        1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为146.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年增加了综合绩效奖预算安排

        2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为10.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年增加了社会保障和就业支出(款)抚恤(项)

        3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

        年初预算为3225.71万元,支出决算为2754.67万元,完成年初预算的85.4%,决算数于年初预算数的主要原因是:本年度另外列支了其他一般公共服务支出(项)。

        4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)

        年初预算为36万元,支出决算为254.6万元,完成年初预算的707.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年追加了一般行政管理事务(项)

        5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

        年初预算为655.61万元支出决算为556万元,完成年初预算的117.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年增加了大中修和水毁支出。

        6、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路和运输安全(项)

        年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

        7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输技术标准化建设(项)

        年初预算为0万元支出决算为500万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算的公路和运输管理(项),决算放在了公路公路和运输技术标准化建设(项)。

        8、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 水路运输管理支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年追加了水路运输管理支出(项)

        9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

        年初预算为623.87万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的0.056%,决算数于年初预算数的主要原因是:本年度列支了其他项。

        10、交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)

        初预算为150万元,支出决算为160万元完成年初预算的106.67%,决算数大于预算数的原因是因为追加铁路沿线环境整治经费

        11、住房保障支出(类)住房改革支出)住房公积金(项)

        初预算为87.94万元,支出决算为87.94万元。完成年初预算的100%

        12、交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项)

        年初预算为0万元,支出决算为0.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年年中工作开展需要。

        13、交通运输支出(类)其他交通运输支出()其他交通运输支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为175.32万元,决算数大于预算数的原因是因为追加2021年年中工作开展需要

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

        2021年度财政拨款基本支出3172.31万元,其中:人员经费2566.83万元,占基本支出的80.91%,主要包括基本工资1167.27万元、津贴补贴515.09万元、奖金80.74万元、伙食补助费5.53万元、绩效工资91.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费213.25万元、职业年金缴费84.78万元、职工基本医疗保险缴费105.39万元、其他社会保障缴费42.37万元、住房公积金158.82万元、其他工资福利支出35.26万元、对个人和家庭的补助67.03万元(退休费6.94万元、抚恤金18.02万元、生活补助4.19万元、救济费2万元、奖励金34.9万元、其他对个人和家庭的补助0.98万元);公用经费605.49万元,占基本支出的19.09%,主要包括办公费43.93万元、印刷费6.36万元、咨询费1.16万元、手续费2.66万元、水费7.02万元、电费13.53万元、邮电费7.87万元、物业管理费9.55万元、差旅费17.5万元、 维修(护)费34.63万元、租赁费6.97万元、会议费8.13万元、培训费2.66万元、公务接待费13.49万元、专用材料费39.25万元、被装购置费6.7万元、专用燃料费9.96万元、劳务费14.66万元、 工会经费67.85万元、福利费9.34万元公务用车运行维护费46.04万元、其他交通费用92.46万元、其他商品和服务支出121.28万元、其他支出22.49万元。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为108.6万元,支出决算为67.56万元,完成预算的62.25%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

        公务接待费支出预算为69.6万元,支出决算为13.85万元,完成预算的19.90%,决算数小于预算数的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则,与上年相比减少0.52万元,减少3.62%,减少的主要原因是厉行了节约原则,经费开支控制良好

        公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元

        公务用车运行维护费支出预算为39万元,支出决算为53.75万元,完成预算的137.82%,决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护中心年初财政没有将公务用车运行维护费纳入预算以及交通运输综合行政执法大队执法用车编制数12辆,实有执法车14辆与上年相比增加31.1万元,增长137.31%,增长的主要原因是农村公路养护中心年初财政没有将公务用车运行维护费纳入预算

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.85万元,占20.49%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.75万元,占79.51%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无活动开支。

        2、公务接待费支出决算为13.85万元,全年共接待来访团组168个、来宾1764人次,主要是相关职能部门和上级单位联系业务和工作全省城乡客运一体化现场会和工作、客货邮现场会和工作、农村公路省农村公路养护检查、资源产业路验收、通自然村验收等发生的接待支出

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.75万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费53.75万元,主要是15辆执法用车的运行维护支出支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        本单位无政府性基金收支

        、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

        本单位国有资本经营预算收支

        十、机关运行经费支出说明

        本部门2021年度机关运行经费支出125.52万元,比年初预算数增加60.58万元,增长93.28%。主要原因是印刷费、水费、电费、邮电费及其他费用的增加其他二级机构均为事业单位无机关运行经费。

        十一、一般性支出情况说明

        2021年交通运输系统开支会议费8.13万元,用于召开各机构各股室工作会议,人数199人,内容为春运党建、安全、法制年终民主测评、总结工作等相关事项;开支培训费2.66万元,用于各机构各股室开展业务知识培训,人数45人,内容为相关专业知识未曾举办活动,开支0万元。

        十二、政府采购支出说明

        本部门2021年度政府采购支出总额935.41万元,其中:政府采购货物支出26.68 万元、政府采购工程支出690.3万元、政府采购服务支出212.51万元。授予中小企业合同金额935.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

        十二、国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,单位共有车辆17辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

        2021年度预算绩效情况说明

        1)绩效管理评价工作开展情况

        根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目3个,共涉及资金1545.49万元,占一般公共预算项目支出总额的103.8%2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出,对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

        组织对“春运专项经费常规交通安全经费渡口签单发航及视频监控经费武装战备专项经费质监专项经费铁路沿线安全环境隐患整治专项四类人群免费乘车补贴公交巡查经费城乡公交低票价及四类人员优免补贴”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出199.88万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2021年度交通专项资金889.88万元全部投入各交通专项建设中,其中一般公共预算支出690万元,超额支出199.88万元残疾人、老年人免费乘车公交车财政投入补贴200万,超额投入205万元。城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴300万元,总投入300万元。铁路沿线环境整治160万元,超额投入160万元。治超治限工作经费财政投入25万元,超额投入50万元其他交通专项整治经费174.88万元。为本部门职能职责的实施提供了资金保障。项目立项程序完整、规范,绩效目标明确合理,预算执行及时有效,为有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现。

        组织对2021 年度农村公路一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,养护大中修项目3个,共涉及资金385万元,占一般公共预算项目支出总额的59%,小修保养2112公里,涉及资金230万元,占一般公共预算项目支出总额的35%其它项目共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的6%从评价情况来看,为本部门职能职责的实施提供了资金保障。项目立项程序完整、规范,绩效目标明确合理,预算执行及时有效,为有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现。

        2)部门决算中项目绩效自评结果

        在部门决算中反映“春运专项经费常规交通安全经费渡口签单发航及视频监控经费武装战备专项经费质监专项经费铁路沿线安全环境隐患整治专项四类人群免费乘车补贴公交巡查经费城乡公交低票价及四类人员优免补贴等”等9项目绩效自评结果。

        项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为690万元,执行数为889.88万元,完成预算的128.97%。项目绩效目标完成情况:一是残疾人、老年人免费乘车公交车补贴200万,我市残疾人及65岁以上老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠,此项民心工程得到了社会的高度赞扬,全市人民为政府此项民心工程点赞。市民满意率100%,优质服务100%,安全舒适100%;城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴300万元,客运公司一是购进新能源电动车,并对车辆设施设备进行改造和完善,增强安全意识,提升安全应急能力。城乡巴士运营后,票价在改革前的基础上大幅度下降,全部按里程执行2、4、6元的阶梯票价,对65岁以上老人、残疾人、现役军人实行免费,对学生实行半价优惠,广大群众获得了实实在在的实惠,广大农村居民也享受到了城市居民的公共交通服务。同时,全面改变了过来农村客运班线乱停乱靠、乱提票价、管理混乱的局面,群众出行更方便、更实惠、更安全、更舒适,城乡巴士在群众中获得了良好口碑;治超25万元(先批后用)由交通综合执法大队实施项目,主要用于治理货车的限载治超根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100。专项支出中,交通涉及的专项项目面广点多,一是存在预算资金安排不全面的问题,比如交通行政执法经费、交通扫黑除恶活动专项经费等;二是预算资金安排不足的问题,比如:残疾人、老年人免费乘车公交车补贴200万元,2019年残疾人、老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车实际支出408.658万元,财政投入200万元,造成企业亏损200多万。下一步改进措施:提高绩效指标设置的准确性,提高人民工作的满意度。

        农村公路养护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为556 万元,执行数为655万元,完成预算的118%。项目绩效目标完成情况:一是养护大中修共计完成项目3个,完成投资385万元;二是农村公路养护共计完成230万元

        3)部门评价项目绩效评价结果

        根据《项目支出绩效评价办法》(财预〔202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔20207号),四类人群免费乘车补贴200万元,该项目绩效评价综合得分100分,绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件。、城乡公交低票价及四类人员优免补贴该项目绩效评价综合得分100分,绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件。报告框架参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔20207号)。)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第四部分

         

        名词解释

         

        一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

        三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

        五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        第五部分

         

        附件2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com交通运输系统部门决算表.xls