| 索引号 | 12332211/2021-1941124 | 发布机构 | 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com人民政府 | 公开范围 | 全部公开 |
| 生成日期 | 2022-12-31 | 公开日期 | 2022-12-31 | 公开方式 | 政府网站 |
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com2022年度第三中学单位预算
目录
第一部分 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第三中学2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第三中学2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
全面贯彻教育方针,全面实施素质教育,严格执行教育行政法规,规范办学行为。全面开展学校各项工作,严格按规定开齐
课程,上足课时。 组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的
人生幸福和生命质量作为重点。
(二)机构设置
单位下设6个机构分别为:校长室、办公室、总务处、教务处、德育处,纪检室
二、预算单位构成
本单位为教育体育局的二级机构,纳入部门预算的单位1个为普通高中学校,在职教职工98人,退休人员11人,学生925人。
三、单位收支总体情况
2022年预算收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第三中学2022年度收支总预算1247.69万元,比2021年预算增加26.86万元,增加2.2%,主要原因是人员经费增加。
(一)收入预算
本单位2022年度收入1247.69万元 其中经费拨款1003.69万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款 244万元。比2021年预算增加26.86万
元,原因主要是人员经费增加。
(二)支出预算
本单位2022年度基本支出1247.69万元(工资福利支出1082.39万元,一般商品服务支出203.71万元、对个人和家庭的补助支出1.58万元)。
比2021年预算增加26.85万元,原因主要是工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1247.69万元,其中:
1、教育支出-普通教育支出-高中教育支出
年初预算为1247.69万元,占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为1247.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1041.99万元,公用经费205.7万元。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款205.7万元,比上年减少3.6万元,降低1.75%。365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
主要原因是维修费用减少。
(二)“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。与上年对比无增减变化。
(三)一般性支出情况
本单位2022年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。
(四)政府采购情况
2022年度本单位无政府采购安排的支出。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年本单位整体支出绩效目标1247.69万元,其中:基本支出1247.69万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个。附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》为空。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格(附后)
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com第三中学2022年度单位预算公开表格.xlsx